Nahverkehr und ÖPNV
Haushaltsdiagramm
-138.772.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-138.772.000 €
46,92%
-92.076.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-92.076.000 €
31,13%
-31.001.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-31.001.000 €
10,48%
-14.742.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-14.742.000 €
4,98%
-10.941.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-10.941.000 €
3,70%
-4.877.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-4.877.000 €
1,65%
-2.909.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-2.909.000 €
0,98%
-417.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
-417.000 €
0,14%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.722.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.329.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 120.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 683.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 27.204.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 36.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 39.094.000 € |
11: Personalaufwendungen | -27.124.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -896.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.482.000 € |
14: Abschreibungen | -90.638.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -110.479.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -105.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -295.724.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -256.630.000 € |
21: Finanzerträge | 24.000 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -11.000 € |
23: Finanzergebnis | 13.000 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 39.118.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -295.735.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -256.617.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -256.617.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 3.534.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -9.390.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.856.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -262.473.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -262.473.000 € |