Nahverkehr und ÖPNV

Haushaltsdiagramm

-138.772.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-138.772.000 €
46,92%
-92.076.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-92.076.000 €
31,13%
-31.001.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-31.001.000 €
10,48%
-14.742.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-14.742.000 €
4,98%
-10.941.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-10.941.000 €
3,70%
-4.877.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-4.877.000 €
1,65%
-2.909.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-2.909.000 €
0,98%
-417.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
-417.000 €
0,14%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
39.094.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-295.724.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-256.630.000 €
23: Finanzergebnis
13.000 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
39.118.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-295.735.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-256.617.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-256.617.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-5.856.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-262.473.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-262.473.000 €