Nahverkehr und ÖPNV

Haushaltsdiagramm

-152.190.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-152.190.000 €
62,27%
-36.169.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-36.169.000 €
14,80%
-24.600.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-24.600.000 €
10,07%
-11.868.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-11.868.000 €
4,86%
-10.206.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-10.206.000 €
4,18%
-4.021.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-4.021.000 €
1,65%
-3.413.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-3.413.000 €
1,40%
-1.853.000 €
Verkehrsplanung
16.12 Verkehrsplanung
-1.853.000 €
0,76%
-67.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
-67.000 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
39.587.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-244.376.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-204.789.000 €
23: Finanzergebnis
13.000 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
39.611.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-244.387.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-204.776.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-204.776.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-6.322.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-211.098.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-211.098.000 €