Verkehrssteuerung und -überwachung

Haushaltsdiagramm

-18.864.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-18.864.000 €
72,04%
-5.750.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.750.000 €
21,96%
-691.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-691.000 €
2,64%
-464.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-464.000 €
1,77%
-385.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-385.000 €
1,47%
-33.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-33.000 €
0,13%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -18.864.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -5.750.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -691.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -464.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -385.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -33.000 €
  • Summe
    -26.187.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
13.377.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-26.187.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-12.810.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
13.377.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-26.187.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-12.810.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-12.810.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.376.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-15.186.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-15.186.000 €