Nahverkehr und ÖPNV
Haushaltsdiagramm
-152.190.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-152.190.000 €
62,27%
-36.169.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-36.169.000 €
14,80%
-24.600.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-24.600.000 €
10,07%
-11.868.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-11.868.000 €
4,86%
-10.206.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-10.206.000 €
4,18%
-4.021.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-4.021.000 €
1,65%
-3.413.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-3.413.000 €
1,40%
-1.853.000 €
Verkehrsplanung
16.12 Verkehrsplanung
-1.853.000 €
0,76%
-67.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
-67.000 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.817.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.988.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 803.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 25.941.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 38.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 39.587.000 € |
11: Personalaufwendungen | -23.278.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -852.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -80.029.000 € |
14: Abschreibungen | -90.076.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -50.036.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -105.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -244.376.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -204.789.000 € |
21: Finanzerträge | 24.000 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -11.000 € |
23: Finanzergebnis | 13.000 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 39.611.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -244.387.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -204.776.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -204.776.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 2.829.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -9.151.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.322.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -211.098.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -211.098.000 € |