Nahverkehr und ÖPNV
Haushaltsdiagramm
-147.036.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-147.036.000 €
65,66%
-26.622.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-26.622.000 €
11,89%
-22.015.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-22.015.000 €
9,83%
-10.319.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-10.319.000 €
4,61%
-10.312.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-10.312.000 €
4,61%
-3.058.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-3.058.000 €
1,37%
-2.713.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-2.713.000 €
1,21%
-1.781.000 €
Verkehrsplanung
16.12 Verkehrsplanung
-1.781.000 €
0,80%
-71.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
-71.000 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 874.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.433.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 803.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 23.108.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 63.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 34.281.000 € |
11: Personalaufwendungen | -19.349.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -433.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -78.465.000 € |
14: Abschreibungen | -87.396.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -38.168.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -105.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -223.916.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -189.635.000 € |
21: Finanzerträge | 101.000 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -11.000 € |
23: Finanzergebnis | 90.000 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 34.382.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -223.927.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -189.545.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -189.545.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 2.073.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -5.066.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.993.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -192.538.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -192.538.000 € |