Nahverkehr und ÖPNV

Haushaltsdiagramm

-147.036.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-147.036.000 €
65,66%
-26.622.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-26.622.000 €
11,89%
-22.015.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-22.015.000 €
9,83%
-10.319.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-10.319.000 €
4,61%
-10.312.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-10.312.000 €
4,61%
-3.058.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-3.058.000 €
1,37%
-2.713.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-2.713.000 €
1,21%
-1.781.000 €
Verkehrsplanung
16.12 Verkehrsplanung
-1.781.000 €
0,80%
-71.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
-71.000 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
874.000 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
9.433.000 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
803.000 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
23.108.000 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
63.000 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
34.281.000 €
11: Personalaufwendungen
-19.349.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-433.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-78.465.000 €
14: Abschreibungen
-87.396.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-38.168.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-105.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-223.916.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-189.635.000 €
21: Finanzerträge
101.000 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-11.000 €
23: Finanzergebnis
90.000 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
34.382.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-223.927.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-189.545.000 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-189.545.000 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
2.073.000 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-5.066.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.993.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-192.538.000 €
35: kalkulatorische Erlöse
0 €
36: kalkulatorische Kosten
0 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-192.538.000 €