Nahverkehr und ÖPNV
Haushaltsdiagramm
-143.430.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-143.430.000 €
63,23%
-29.537.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-29.537.000 €
13,02%
-24.051.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-24.051.000 €
10,60%
-11.079.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-11.079.000 €
4,88%
-10.363.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-10.363.000 €
4,57%
-3.566.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-3.566.000 €
1,57%
-2.991.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-2.991.000 €
1,32%
-1.755.000 €
Verkehrsplanung
16.12 Verkehrsplanung
-1.755.000 €
0,77%
-71.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
-71.000 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.774.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.553.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 803.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 24.257.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 68.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 36.455.000 € |
11: Personalaufwendungen | -20.297.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -676.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -76.644.000 € |
14: Abschreibungen | -87.983.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -41.127.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -105.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -226.832.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -190.377.000 € |
21: Finanzerträge | 24.000 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -11.000 € |
23: Finanzergebnis | 13.000 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 36.479.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -226.843.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -190.364.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -190.364.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 2.144.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -7.098.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.954.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -195.318.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -195.318.000 € |