Nahverkehr und ÖPNV
Haushaltsdiagramm
-119.123.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-119.123.000 €
50,75%
-58.072.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-58.072.000 €
24,74%
-25.594.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-25.594.000 €
10,90%
-11.971.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-11.971.000 €
5,10%
-10.206.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-10.206.000 €
4,35%
-4.345.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-4.345.000 €
1,85%
-3.535.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-3.535.000 €
1,51%
-1.834.000 €
Verkehrsplanung
16.12 Verkehrsplanung
-1.834.000 €
0,78%
-67.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
-67.000 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 40.406.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -234.736.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -194.330.000 € |
23: Finanzergebnis | 13.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -194.317.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -194.317.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.328.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -200.645.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -200.645.000 € |