Nahverkehr und ÖPNV

Haushaltsdiagramm

-119.123.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-119.123.000 €
50,75%
-58.072.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-58.072.000 €
24,74%
-25.594.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-25.594.000 €
10,90%
-11.971.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-11.971.000 €
5,10%
-10.206.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-10.206.000 €
4,35%
-4.345.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-4.345.000 €
1,85%
-3.535.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-3.535.000 €
1,51%
-1.834.000 €
Verkehrsplanung
16.12 Verkehrsplanung
-1.834.000 €
0,78%
-67.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
-67.000 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
40.406.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-234.736.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-194.330.000 €
23: Finanzergebnis
13.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-194.317.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-194.317.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-6.328.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-200.645.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-200.645.000 €