Nahverkehr und ÖPNV

Haushaltsdiagramm

-167.627.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-167.627.000 €
53,98%
-87.040.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-87.040.000 €
28,03%
-17.876.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-17.876.000 €
5,76%
-14.678.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-14.678.000 €
4,73%
-13.613.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-13.613.000 €
4,38%
-5.704.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-5.704.000 €
1,84%
-3.625.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-3.625.000 €
1,17%
-355.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
-355.000 €
0,11%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.234.000 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
11.437.000 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
128.000 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
683.000 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
10.593.000 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
2.983.000 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
28.058.000 €
11: Personalaufwendungen
-30.109.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-1.111.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-97.089.000 €
14: Abschreibungen
-69.908.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-112.196.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-44.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-310.457.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-282.399.000 €
21: Finanzerträge
24.000 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-61.000 €
23: Finanzergebnis
-37.000 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
28.082.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-310.518.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-282.436.000 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-282.436.000 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
3.763.000 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-10.376.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-6.613.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-289.049.000 €
35: kalkulatorische Erlöse
0 €
36: kalkulatorische Kosten
0 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-289.049.000 €