Nahverkehr und ÖPNV
Haushaltsdiagramm
-143.565.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-143.565.000 €
62,12%
-34.027.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-34.027.000 €
14,72%
-23.992.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-23.992.000 €
10,38%
-11.358.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-11.358.000 €
4,91%
-10.206.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-10.206.000 €
4,42%
-3.905.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-3.905.000 €
1,69%
-2.285.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-2.285.000 €
0,99%
-1.698.000 €
Verkehrsplanung
16.12 Verkehrsplanung
-1.698.000 €
0,73%
-68.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
-68.000 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.196.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.553.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 803.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 25.023.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 39.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 37.614.000 € |
11: Personalaufwendungen | -21.063.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -500.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -74.222.000 € |
14: Abschreibungen | -89.828.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -45.375.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -105.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -231.093.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -193.479.000 € |
21: Finanzerträge | 24.000 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -11.000 € |
23: Finanzergebnis | 13.000 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 37.638.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -231.104.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -193.466.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -193.466.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 2.619.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -8.787.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.168.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -199.634.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -199.634.000 € |