Nahverkehr und ÖPNV
Haushaltsdiagramm
-141.300.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-141.300.000 €
48,64%
-85.032.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-85.032.000 €
29,27%
-31.129.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-31.129.000 €
10,72%
-13.060.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-13.060.000 €
4,50%
-11.676.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-11.676.000 €
4,02%
-4.322.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-4.322.000 €
1,49%
-3.925.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-3.925.000 €
1,35%
-67.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
-67.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.877.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.328.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 120.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 683.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 26.510.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 38.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 38.556.000 € |
11: Personalaufwendungen | -25.258.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -879.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -69.376.000 € |
14: Abschreibungen | -92.629.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -102.253.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -105.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -290.500.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -251.944.000 € |
21: Finanzerträge | 24.000 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -11.000 € |
23: Finanzergebnis | 13.000 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 38.580.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -290.511.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -251.931.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -251.931.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 3.381.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -9.465.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.084.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -258.015.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -258.015.000 € |