Nahverkehr und ÖPNV

Haushaltsdiagramm

-141.300.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-141.300.000 €
48,64%
-85.032.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-85.032.000 €
29,27%
-31.129.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-31.129.000 €
10,72%
-13.060.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-13.060.000 €
4,50%
-11.676.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-11.676.000 €
4,02%
-4.322.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-4.322.000 €
1,49%
-3.925.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-3.925.000 €
1,35%
-67.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
-67.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
38.556.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-290.500.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-251.944.000 €
23: Finanzergebnis
13.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-251.931.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-251.931.000 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
3.381.000 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-9.465.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-6.084.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-258.015.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-258.015.000 €