Nahverkehr und ÖPNV
Haushaltsdiagramm
-141.300.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-141.300.000 €
48,64%
-85.032.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-85.032.000 €
29,27%
-31.129.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-31.129.000 €
10,72%
-13.060.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-13.060.000 €
4,50%
-11.676.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-11.676.000 €
4,02%
-4.322.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-4.322.000 €
1,49%
-3.925.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-3.925.000 €
1,35%
-67.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
-67.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 38.556.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -290.500.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -251.944.000 € |
23: Finanzergebnis | 13.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -251.931.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -251.931.000 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 3.381.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -9.465.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.084.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -258.015.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -258.015.000 € |