Nahverkehr und ÖPNV
Haushaltsdiagramm
-167.627.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-167.627.000 €
53,98%
-87.040.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-87.040.000 €
28,03%
-17.876.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-17.876.000 €
5,76%
-14.678.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-14.678.000 €
4,73%
-13.613.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-13.613.000 €
4,38%
-5.704.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-5.704.000 €
1,84%
-3.625.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-3.625.000 €
1,17%
-355.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
-355.000 €
0,11%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 28.058.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -310.457.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -282.399.000 € |
23: Finanzergebnis | -37.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -282.436.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -282.436.000 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 3.763.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -10.376.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.613.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -289.049.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -289.049.000 € |