Nahverkehr und ÖPNV
Haushaltsdiagramm
-161.697.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-161.697.000 €
53,90%
-87.398.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-87.398.000 €
29,13%
-16.903.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-16.903.000 €
5,63%
-14.036.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-14.036.000 €
4,68%
-11.138.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-11.138.000 €
3,71%
-5.361.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-5.361.000 €
1,79%
-3.114.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-3.114.000 €
1,04%
-355.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
-355.000 €
0,12%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.254.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.437.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 128.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 683.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 9.797.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 2.983.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 27.282.000 € |
11: Personalaufwendungen | -28.943.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -1.444.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -90.999.000 € |
14: Abschreibungen | -67.800.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -110.711.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -44.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -299.941.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -272.659.000 € |
21: Finanzerträge | 24.000 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -61.000 € |
23: Finanzergebnis | -37.000 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 27.306.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -300.002.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -272.696.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 559.114.000 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | -642.184.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -83.070.000 € |
30: Jahresergebnis | -355.766.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 3.762.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -10.479.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.717.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -362.483.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -362.483.000 € |