Nahverkehr und ÖPNV

Haushaltsdiagramm

-167.627.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-167.627.000 €
53,98%
-87.040.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-87.040.000 €
28,03%
-17.876.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-17.876.000 €
5,76%
-14.678.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-14.678.000 €
4,73%
-13.613.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-13.613.000 €
4,38%
-5.704.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-5.704.000 €
1,84%
-3.625.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-3.625.000 €
1,17%
-355.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
-355.000 €
0,11%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
28.058.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-310.457.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-282.399.000 €
23: Finanzergebnis
-37.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-282.436.000 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-282.436.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-6.613.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-289.049.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-289.049.000 €