Nahverkehr und ÖPNV
Haushaltsdiagramm
-142.656.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-142.656.000 €
63,13%
-30.303.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-30.303.000 €
13,41%
-24.038.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-24.038.000 €
10,64%
-10.653.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-10.653.000 €
4,71%
-10.206.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-10.206.000 €
4,52%
-3.879.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-3.879.000 €
1,72%
-2.448.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-2.448.000 €
1,08%
-1.734.000 €
Verkehrsplanung
16.12 Verkehrsplanung
-1.734.000 €
0,77%
-71.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
-71.000 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 37.208.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -225.977.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -188.769.000 € |
23: Finanzergebnis | 13.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -188.756.000 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -188.756.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.571.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -194.327.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -194.327.000 € |