Nahverkehr und ÖPNV

Haushaltsdiagramm

-147.036.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-147.036.000 €
65,66%
-26.622.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-26.622.000 €
11,89%
-22.015.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-22.015.000 €
9,83%
-10.319.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-10.319.000 €
4,61%
-10.312.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-10.312.000 €
4,61%
-3.058.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-3.058.000 €
1,37%
-2.713.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-2.713.000 €
1,21%
-1.781.000 €
Verkehrsplanung
16.12 Verkehrsplanung
-1.781.000 €
0,80%
-71.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
-71.000 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
34.281.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-223.916.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-189.635.000 €
23: Finanzergebnis
90.000 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
34.382.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-223.927.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-189.545.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-189.545.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.993.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-192.538.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-192.538.000 €