Nahverkehr und ÖPNV

Haushaltsdiagramm

-138.772.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-138.772.000 €
46,92%
-92.076.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-92.076.000 €
31,13%
-31.001.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-31.001.000 €
10,48%
-14.742.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-14.742.000 €
4,98%
-10.941.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-10.941.000 €
3,70%
-4.877.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-4.877.000 €
1,65%
-2.909.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-2.909.000 €
0,98%
-417.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
-417.000 €
0,14%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.722.000 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
8.329.000 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
120.000 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
683.000 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
27.204.000 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
36.000 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
39.094.000 €
11: Personalaufwendungen
-27.124.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-896.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-66.482.000 €
14: Abschreibungen
-90.638.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-110.479.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-105.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-295.724.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-256.630.000 €
21: Finanzerträge
24.000 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-11.000 €
23: Finanzergebnis
13.000 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
39.118.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-295.735.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-256.617.000 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-256.617.000 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
3.534.000 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-9.390.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-5.856.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-262.473.000 €
35: kalkulatorische Erlöse
0 €
36: kalkulatorische Kosten
0 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-262.473.000 €