Nahverkehr und ÖPNV
Haushaltsdiagramm
-138.772.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-138.772.000 €
46,92%
-92.076.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-92.076.000 €
31,13%
-31.001.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-31.001.000 €
10,48%
-14.742.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-14.742.000 €
4,98%
-10.941.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-10.941.000 €
3,70%
-4.877.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-4.877.000 €
1,65%
-2.909.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-2.909.000 €
0,98%
-417.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
-417.000 €
0,14%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 39.094.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -295.724.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -256.630.000 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 24.000 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -11.000 € |
23: Finanzergebnis | 13.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -256.617.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -256.617.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.856.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -262.473.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -262.473.000 € |