Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-917.907.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-917.907.000 €
60,08%
206.148.000 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
206.148.000 €
13,49%
133.937.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
133.937.000 €
8,77%
-108.578.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-108.578.000 €
7,11%
-92.167.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-92.167.000 €
6,03%
31.634.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
31.634.000 €
2,07%
-26.986.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-26.986.000 €
1,77%
-5.272.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.272.000 €
0,35%
-4.547.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.547.000 €
0,30%
586.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
586.000 €
0,04%
93.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
93.000 €
0,01%
6.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
6.000 €
0,00%
-2.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 586.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 31.634.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 206.148.000 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 133.937.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 6.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 93.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 372.404.000 € |
11: Personalaufwendungen | -108.578.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -4.547.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.986.000 € |
14: Abschreibungen | -5.272.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -92.167.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -917.907.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.155.459.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -783.055.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 372.404.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -1.155.459.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -783.055.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -783.055.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 84.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -17.110.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -17.026.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -800.081.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -800.081.000 € |