Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-888.700.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-888.700.000 €
59,97%
202.890.000 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
202.890.000 €
13,69%
125.937.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
125.937.000 €
8,50%
-104.586.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-104.586.000 €
7,06%
-91.456.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-91.456.000 €
6,17%
31.073.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
31.073.000 €
2,10%
-26.518.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-26.518.000 €
1,79%
-5.308.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-5.308.000 €
0,36%
-4.843.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4.843.000 €
0,33%
586.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
586.000 €
0,04%
94.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
94.000 €
0,01%
-2.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.000 €
0,00%
1.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 586.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 31.073.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 202.890.000 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 125.937.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 1.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 94.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 360.581.000 € |
11: Personalaufwendungen | -104.586.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -5.308.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.518.000 € |
14: Abschreibungen | -4.843.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -91.456.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -888.700.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.121.413.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -760.832.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 360.581.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -1.121.413.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -760.832.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -760.832.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 82.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -16.013.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -15.931.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -776.763.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -776.763.000 € |