Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-888.700.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-888.700.000 €
59,97%
202.890.000 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
202.890.000 €
13,69%
125.937.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
125.937.000 €
8,50%
-104.586.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-104.586.000 €
7,06%
-91.456.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-91.456.000 €
6,17%
31.073.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
31.073.000 €
2,10%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 360.581.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.121.413.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -760.832.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -760.832.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -760.832.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -15.931.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -776.763.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -776.763.000 € |