Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-1.122.084.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-1.122.084.000 €
78,69%
-138.357.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-138.357.000 €
9,70%
-106.993.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-106.993.000 €
7,50%
-39.967.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-39.967.000 €
2,80%
-12.833.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-12.833.000 €
0,90%
-5.701.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.701.000 €
0,40%
-2.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 555.834.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.425.937.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -870.103.000 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -870.103.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -870.103.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -22.305.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -892.408.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -892.408.000 € |