Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-1.039.524.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-1.039.524.000 €
79,77%
-120.458.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-120.458.000 €
9,24%
-96.593.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-96.593.000 €
7,41%
-31.301.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-31.301.000 €
2,40%
-8.751.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-8.751.000 €
0,67%
-6.479.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-6.479.000 €
0,50%
-2.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 500.267.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.303.108.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -802.841.000 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -802.841.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -802.841.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -20.300.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -823.141.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -823.141.000 € |