Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-908.459.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-908.459.000 €
79,61%
-103.284.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-103.284.000 €
9,05%
-92.918.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-92.918.000 €
8,14%
-26.518.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-26.518.000 €
2,32%
-6.032.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-6.032.000 €
0,53%
-3.925.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3.925.000 €
0,34%
-2.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 380.349.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.141.138.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -760.789.000 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -760.789.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -760.789.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -12.784.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -773.573.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -773.573.000 € |