Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-780.000.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-780.000.000 €
79,01%
-90.631.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-90.631.000 €
9,18%
-84.798.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-84.798.000 €
8,59%
-25.154.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-25.154.000 €
2,55%
-3.614.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-3.614.000 €
0,37%
-3.043.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3.043.000 €
0,31%
-2.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 278.220.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -987.242.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -709.022.000 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -709.022.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -709.022.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -12.103.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -721.125.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -721.125.000 € |