Kulturelle Dienstleistungen und Projekte

Haushaltsdiagramm

-48.912.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-48.912.000 €
76,07%
-8.579.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.579.000 €
13,34%
-3.703.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.703.000 €
5,76%
-2.946.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.946.000 €
4,58%
-143.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-143.000 €
0,22%
-13.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-13.000 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -48.912.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -8.579.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -3.703.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -2.946.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -143.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -13.000 €
  • Summe
    -64.296.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
3.766.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-64.296.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-60.530.000 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-60.530.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-60.530.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-416.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-60.946.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-60.946.000 €