Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Haushaltsdiagramm
-52.404.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-52.404.000 €
73,18%
-12.235.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12.235.000 €
17,09%
-3.825.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.825.000 €
5,34%
-2.944.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.944.000 €
4,11%
-184.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-184.000 €
0,26%
-13.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-13.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.822.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -71.605.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -67.783.000 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -67.783.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -67.783.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -459.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -68.242.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -68.242.000 € |