Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Haushaltsdiagramm
-48.612.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-48.612.000 €
75,87%
-9.169.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-9.169.000 €
14,31%
-3.649.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.649.000 €
5,70%
-2.472.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.472.000 €
3,86%
-155.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-155.000 €
0,24%
-13.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-13.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.772.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -64.070.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -60.298.000 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -60.298.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -60.298.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -414.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -60.712.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -60.712.000 € |