Nahverkehr und ÖPNV

Haushaltsdiagramm

-140.586.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-140.586.000 €
65,05%
-23.987.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-23.987.000 €
11,10%
-21.705.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-21.705.000 €
10,04%
-10.438.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-10.438.000 €
4,83%
-10.337.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-10.337.000 €
4,78%
-2.955.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-2.955.000 €
1,37%
-2.715.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-2.715.000 €
1,26%
-1.766.000 €
Verkehrsplanung
16.12 Verkehrsplanung
-1.766.000 €
0,82%
-1.634.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
-1.634.000 €
0,76%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
35.141.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-216.112.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-180.971.000 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
101.000 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-11.000 €
23: Finanzergebnis
90.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-180.881.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-180.881.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-3.007.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-183.888.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-183.888.000 €