Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Haushaltsdiagramm
-56.053.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-56.053.000 €
64,08%
-21.110.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-21.110.000 €
24,13%
-6.851.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-6.851.000 €
7,83%
-2.837.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.837.000 €
3,24%
-541.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-541.000 €
0,62%
-86.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-86.000 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 7.266.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -87.478.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -80.212.000 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -80.212.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -80.212.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.415.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -77.797.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -77.797.000 € |