Verkehrssteuerung und -überwachung
Haushaltsdiagramm
-23.922.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-23.922.000 €
68,97%
-8.128.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.128.000 €
23,43%
-1.037.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.037.000 €
2,99%
-938.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-938.000 €
2,70%
-632.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-632.000 €
1,82%
-30.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-30.000 €
0,09%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 20.874.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -34.687.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -13.813.000 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -13.813.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -13.813.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.360.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -17.173.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -17.173.000 € |