Rettungsdienst

Haushaltsdiagramm

-8.286.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-8.286.000 €
38,82%
-7.048.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7.048.000 €
33,02%
-5.222.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-5.222.000 €
24,47%
-747.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-747.000 €
3,50%
-39.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-39.000 €
0,18%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -8.286.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -7.048.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -5.222.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -747.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -39.000 €
  • Summe
    -21.342.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
12.901.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-21.342.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-8.441.000 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-8.441.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-8.441.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-3.114.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-11.555.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-11.555.000 €