Rettungsdienst

Haushaltsdiagramm

-5.572.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5.572.000 €
46,69%
-4.519.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.519.000 €
37,86%
-1.418.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.418.000 €
11,88%
-386.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-386.000 €
3,23%
-40.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-40.000 €
0,34%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -5.572.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -4.519.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -1.418.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -386.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -40.000 €
  • Summe
    -11.935.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
10.660.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-11.935.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.275.000 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.275.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.275.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.496.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-3.771.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-3.771.000 €