Rettungsdienst

Haushaltsdiagramm

-7.054.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-7.054.000 €
45,67%
-5.527.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.527.000 €
35,79%
-2.019.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.019.000 €
13,07%
-805.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-805.000 €
5,21%
-39.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-39.000 €
0,25%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -7.054.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -5.527.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.019.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -805.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -39.000 €
  • Summe
    -15.444.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
14.337.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-15.444.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.107.000 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.107.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.107.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.782.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-3.889.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-3.889.000 €