Stadtplanung
Haushaltsdiagramm
-11.891.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-11.891.000 €
50,92%
-5.394.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.394.000 €
23,10%
-4.535.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.535.000 €
19,42%
-799.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-799.000 €
3,42%
-517.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-517.000 €
2,21%
-217.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-217.000 €
0,93%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5.935.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -23.353.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -17.418.000 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 3.349.000 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 3.349.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -14.069.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -14.069.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.307.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -16.376.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -16.376.000 € |