Stadtplanung

Haushaltsdiagramm

-11.891.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-11.891.000 €
50,92%
-5.394.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.394.000 €
23,10%
-4.535.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.535.000 €
19,42%
-799.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-799.000 €
3,42%
-517.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-517.000 €
2,21%
-217.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-217.000 €
0,93%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -11.891.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -5.394.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -4.535.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -799.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -517.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -217.000 €
  • Summe
    -23.353.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
5.935.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-23.353.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-17.418.000 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
3.349.000 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
3.349.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-14.069.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-14.069.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.307.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-16.376.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-16.376.000 €