Zentrale Dienste
Haushaltsdiagramm
-54.675.000 €
Informations- und Kommunikationstechnologie
35.02 Informations- und Kommunikationstechnologie
-54.675.000 €
65,50%
-22.556.000 €
Zentrale Serviceleistungen
35.01 Zentrale Serviceleistungen
-22.556.000 €
27,02%
-3.942.000 €
E-Government-Strategie
35.05 E-Government-Strategie
-3.942.000 €
4,72%
-2.298.000 €
Städtische Kommunikation
35.03 Städtische Kommunikation
-2.298.000 €
2,75%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 8.762.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -32.349.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -2.143.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.691.000 € |
14: Abschreibungen | -8.606.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -414.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -268.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -83.471.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -74.709.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -74.709.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -74.709.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 32.387.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -42.322.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -42.322.000 € |