Zentrale Dienste

Haushaltsdiagramm

-37.234.000 €
Informations- und Kommunikationstechnologie
35.02 Informations- und Kommunikationstechnologie
-37.234.000 €
69,54%
-11.269.000 €
Zentrale Serviceleistungen
35.01 Zentrale Serviceleistungen
-11.269.000 €
21,05%
-2.751.000 €
Städtische Kommunikation
35.03 Städtische Kommunikation
-2.751.000 €
5,14%
-2.291.000 €
E-Government-Strategie
35.05 E-Government-Strategie
-2.291.000 €
4,28%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
5.191.000 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-20.642.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-862.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-24.311.000 €
14: Abschreibungen
-7.627.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-100.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-53.545.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-48.354.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-48.354.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-48.354.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
23.997.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-24.357.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-24.357.000 €