Zentrale Dienste
Haushaltsdiagramm
-24.960.000 €
Informations- und Kommunikationstechnologie
35.02 Informations- und Kommunikationstechnologie
-24.960.000 €
66,33%
-8.517.000 €
Zentrale Serviceleistungen
35.01 Zentrale Serviceleistungen
-8.517.000 €
22,63%
-2.280.000 €
Städtische Kommunikation
35.03 Städtische Kommunikation
-2.280.000 €
6,06%
-1.871.000 €
E-Government-Strategie
35.05 E-Government-Strategie
-1.871.000 €
4,97%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 11.473.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -14.281.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -398.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.466.000 € |
14: Abschreibungen | -4.224.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -256.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -37.628.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -26.155.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -26.155.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -26.155.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 12.420.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -13.735.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -13.735.000 € |