Zentrale Dienste

Haushaltsdiagramm

-24.960.000 €
Informations- und Kommunikationstechnologie
35.02 Informations- und Kommunikationstechnologie
-24.960.000 €
66,33%
-8.517.000 €
Zentrale Serviceleistungen
35.01 Zentrale Serviceleistungen
-8.517.000 €
22,63%
-2.280.000 €
Städtische Kommunikation
35.03 Städtische Kommunikation
-2.280.000 €
6,06%
-1.871.000 €
E-Government-Strategie
35.05 E-Government-Strategie
-1.871.000 €
4,97%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
11.473.000 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-14.281.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-398.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-18.466.000 €
14: Abschreibungen
-4.224.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-256.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-37.628.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-26.155.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-26.155.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-26.155.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
12.420.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-13.735.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-13.735.000 €