Zentrale Dienste

Haushaltsdiagramm

-32.344.000 €
Informations- und Kommunikationstechnologie
35.02 Informations- und Kommunikationstechnologie
-32.344.000 €
73,11%
-7.263.000 €
Zentrale Serviceleistungen
35.01 Zentrale Serviceleistungen
-7.263.000 €
16,42%
-2.430.000 €
E-Government-Strategie
35.05 E-Government-Strategie
-2.430.000 €
5,49%
-2.206.000 €
Städtische Kommunikation
35.03 Städtische Kommunikation
-2.206.000 €
4,99%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
10.790.000 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-17.487.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-489.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-19.719.000 €
14: Abschreibungen
-6.545.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-44.243.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-33.453.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-33.453.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-33.453.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
22.324.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-11.129.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-11.129.000 €