Zentrale Dienste

Haushaltsdiagramm

-42.086.000 €
Informations- und Kommunikationstechnologie
35.02 Informations- und Kommunikationstechnologie
-42.086.000 €
80,29%
-4.668.000 €
Zentrale Serviceleistungen
35.01 Zentrale Serviceleistungen
-4.668.000 €
8,90%
-3.418.000 €
E-Government-Strategie
35.05 E-Government-Strategie
-3.418.000 €
6,52%
-2.248.000 €
Städtische Kommunikation
35.03 Städtische Kommunikation
-2.248.000 €
4,29%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
5.276.000 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-24.005.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-1.017.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-18.779.000 €
14: Abschreibungen
-8.182.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-168.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-269.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-52.420.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-47.144.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-47.144.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-47.144.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
27.224.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-19.920.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-19.920.000 €