Zentrale Dienste

Haushaltsdiagramm

-54.675.000 €
Informations- und Kommunikationstechnologie
35.02 Informations- und Kommunikationstechnologie
-54.675.000 €
65,50%
-22.556.000 €
Zentrale Serviceleistungen
35.01 Zentrale Serviceleistungen
-22.556.000 €
27,02%
-3.942.000 €
E-Government-Strategie
35.05 E-Government-Strategie
-3.942.000 €
4,72%
-2.298.000 €
Städtische Kommunikation
35.03 Städtische Kommunikation
-2.298.000 €
2,75%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
8.762.000 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-32.349.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-2.143.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-39.691.000 €
14: Abschreibungen
-8.606.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-414.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-268.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-83.471.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-74.709.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-74.709.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-74.709.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32.387.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-42.322.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-42.322.000 €