Nahverkehr und ÖPNV

Haushaltsdiagramm

-161.697.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-161.697.000 €
53,90%
-87.398.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-87.398.000 €
29,13%
-16.903.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-16.903.000 €
5,63%
-14.036.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-14.036.000 €
4,68%
-11.138.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-11.138.000 €
3,71%
-5.361.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-5.361.000 €
1,79%
-3.114.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-3.114.000 €
1,04%
-355.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
-355.000 €
0,12%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
27.282.000 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-28.943.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-1.444.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-90.999.000 €
14: Abschreibungen
-67.800.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-110.711.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-44.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-299.941.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-272.659.000 €
23: Finanzergebnis
-37.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-272.696.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-83.070.000 €
30: Jahresergebnis
-355.766.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-6.717.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-362.483.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-362.483.000 €