Verkehrssteuerung und -überwachung
Haushaltsdiagramm
-18.864.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-18.864.000 €
72,04%
-5.750.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.750.000 €
21,96%
-691.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-691.000 €
2,64%
-464.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-464.000 €
1,77%
-385.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-385.000 €
1,47%
-33.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-33.000 €
0,13%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 13.377.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -26.187.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -12.810.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -12.810.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -12.810.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.376.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -15.186.000 € |
Kalkulatorisches Ergebnis | |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -15.186.000 € |