Verkehrssteuerung und -überwachung

Haushaltsdiagramm

-22.267.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-22.267.000 €
75,20%
-4.899.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.899.000 €
16,54%
-960.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-960.000 €
3,24%
-941.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-941.000 €
3,18%
-511.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-511.000 €
1,73%
-33.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-33.000 €
0,11%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -22.267.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -4.899.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -960.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -941.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -511.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -33.000 €
  • Summe
    -29.611.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
12.988.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-29.611.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-16.623.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-16.623.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-16.623.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-3.593.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-20.216.000 €
Kalkulatorisches Ergebnis
35: kalkulatorische Erlöse
0 €
36: kalkulatorische Kosten
0 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-20.216.000 €