Verkehrssteuerung und -überwachung

Haushaltsdiagramm

-12.864.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-12.864.000 €
58,54%
-7.826.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7.826.000 €
35,61%
-705.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-705.000 €
3,21%
-318.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-318.000 €
1,45%
-228.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-228.000 €
1,04%
-33.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-33.000 €
0,15%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -12.864.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -7.826.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -705.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -318.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -228.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -33.000 €
  • Summe
    -21.974.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
14.210.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-21.974.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-7.764.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-7.764.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-7.764.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1.858.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-9.622.000 €
Kalkulatorisches Ergebnis
35: kalkulatorische Erlöse
0 €
36: kalkulatorische Kosten
0 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-9.622.000 €