Verkehrssteuerung und -überwachung
Haushaltsdiagramm
-12.864.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-12.864.000 €
58,54%
-7.826.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7.826.000 €
35,61%
-705.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-705.000 €
3,21%
-318.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-318.000 €
1,45%
-228.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-228.000 €
1,04%
-33.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-33.000 €
0,15%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 14.210.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -21.974.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -7.764.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -7.764.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -7.764.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.858.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.622.000 € |
Kalkulatorisches Ergebnis | |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -9.622.000 € |