Verkehrssteuerung und -überwachung

Haushaltsdiagramm

-14.253.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-14.253.000 €
59,92%
-7.826.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7.826.000 €
32,90%
-705.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-705.000 €
2,96%
-620.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-620.000 €
2,61%
-351.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-351.000 €
1,48%
-33.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-33.000 €
0,14%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -14.253.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -7.826.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -705.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -620.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -351.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -33.000 €
  • Summe
    -23.788.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
16.464.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-23.788.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-7.324.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-7.324.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-7.324.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1.943.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-9.267.000 €
Kalkulatorisches Ergebnis
35: kalkulatorische Erlöse
0 €
36: kalkulatorische Kosten
0 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-9.267.000 €