Kulturelle Dienstleistungen und Projekte

Haushaltsdiagramm

-53.209.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-53.209.000 €
66,82%
-18.525.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-18.525.000 €
23,26%
-4.817.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.817.000 €
6,05%
-2.773.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.773.000 €
3,48%
-291.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-291.000 €
0,37%
-13.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-13.000 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -53.209.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -18.525.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -4.817.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -2.773.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -291.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -13.000 €
  • Summe
    -79.628.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
2.800.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-79.628.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-76.828.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-76.828.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-76.828.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
636.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-76.192.000 €
Kalkulatorisches Ergebnis
35: kalkulatorische Erlöse
0 €
36: kalkulatorische Kosten
0 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-76.192.000 €