Zentrale Dienste
Haushaltsdiagramm
-28.211.000 €
Informations- und Kommunikationstechnologie
35.02 Informations- und Kommunikationstechnologie
-28.211.000 €
73,09%
-6.078.000 €
Zentrale Serviceleistungen
35.01 Zentrale Serviceleistungen
-6.078.000 €
15,75%
-2.385.000 €
E-Government-Strategie
35.05 E-Government-Strategie
-2.385.000 €
6,18%
-1.922.000 €
Städtische Kommunikation
35.03 Städtische Kommunikation
-1.922.000 €
4,98%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 10.792.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -38.596.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -27.804.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -27.804.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -27.804.000 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 19.032.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -2.279.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 16.753.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -11.051.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -11.051.000 € |