Zentrale Dienste
Haushaltsdiagramm
-30.426.000 €
Informations- und Kommunikationstechnologie
35.02 Informations- und Kommunikationstechnologie
-30.426.000 €
74,71%
-5.969.000 €
Zentrale Serviceleistungen
35.01 Zentrale Serviceleistungen
-5.969.000 €
14,66%
-2.409.000 €
E-Government-Strategie
35.05 E-Government-Strategie
-2.409.000 €
5,91%
-1.923.000 €
Städtische Kommunikation
35.03 Städtische Kommunikation
-1.923.000 €
4,72%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 10.791.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -40.727.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -29.936.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -29.936.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -29.936.000 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 22.293.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -3.200.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 19.093.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -10.843.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -10.843.000 € |