Zentrale Dienste
Haushaltsdiagramm
-37.234.000 €
Informations- und Kommunikationstechnologie
35.02 Informations- und Kommunikationstechnologie
-37.234.000 €
69,54%
-11.269.000 €
Zentrale Serviceleistungen
35.01 Zentrale Serviceleistungen
-11.269.000 €
21,05%
-2.751.000 €
Städtische Kommunikation
35.03 Städtische Kommunikation
-2.751.000 €
5,14%
-2.291.000 €
E-Government-Strategie
35.05 E-Government-Strategie
-2.291.000 €
4,28%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5.191.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -53.545.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -48.354.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -48.354.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -48.354.000 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 27.440.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -3.443.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 23.997.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -24.357.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -24.357.000 € |